正规网赌靠谱实体平台[线路检测]-欢迎您

<pre id="izucd"><strong id="izucd"></strong></pre>
<object id="izucd"><strong id="izucd"></strong></object>
<tr id="izucd"><label id="izucd"></label></tr>

        <big id="izucd"><ruby id="izucd"></ruby></big>
        <table id="izucd"></table>
             购物车:0
        首页 > 生活服务 > 学习培训 > 公司财务管控及内控建设培训
        产品介绍

        公司财务管控及内控建设培训

        • 产品分类:学习培训
        • 供应商家:深圳市英盛企业管理顾问有限公司
        • 供货城市:全国
        • 库存情况: 1000
        • 限量购买:
        • 有效日期:2013/03/22
        • 市场价格:¥1080.00 立省¥81.00
        • 来福价格:¥999.00
        购买数量:+ -

        该商品已多次添加!

        特别说明:默认发韵达、全峰,如有特别要求,请联系客服;邮费会根据收货地址不同而改变。

        客服: 石榴 点击这里给我发消息 石榴
        产品详情

         

        开课地点  杭州
        学员对象  公司总经理等管理层,中高层管理人员 ;财务与其他职能部门的经理和管理人员 ;内部控制总监、内审总监;各部门主管以及部门内控、内审人员 ;会计事务所相关工作人员
        授课时间  2013年3月22日
        授课顾问  乔老师
        授课语言  中文
        开课时间  2013-3-22
        报价  1080元
        课程目的
          掌握先进的内部控制、风险管理、职业舞弊及内部审计等理论 
        提升管理层对内部控制自我评估的能力,建立有效的内部控制环境 
        掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进 
        明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统 
        通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法 
        引导学员结合企业自身特点和经营战略,设计建立“个性化”的内部控制系统
        课程内容
          模块一:引言:企业缺乏内部控制的原因分析


        模块二: 内部控制的理论
        溯本求源——内部控制概念及理论演变 
        理论借鉴——COSO报告和“巴塞尔体系” 
        COSO内控框架 
        角色与职责
        其可为与不可为

        企业发展的基石——内部控制的核心观念 
        内控体系
        企业目标

        内部人控制的陷阱 
        内控的局限性

        模块三:内部控制的基础——控制环境
        内部控制与企业环境 
        权责分配与内部环境
        内部审计与内部环境
        人力资源政策与内部环境
        企业文化与内部环境

        内部控制环境的内容 
        我国企业内部控制环境存在的主要问题 
        现代企业内部控制环境的创新 
        案例:三鹿事件

        模块四:内部控制的实质——风险管理

        发现千里之堤的蚁穴——风险识别 
        生产流程分析法
        财务表格分析法
        保险调查法

        风险的预测 
        风险的分类 
        风险的分析 
        风险的处理 
        避免风险
        预防风险
        自保风险
        转移风险

        危机管理的要点 
        案例:诺基亚与西门子之争 

        模块五: 内控的建立

        战略的制定 
        组织机构的设置 
        审计委员会
        审计部、监察部

        系统培训—各级管理人员 
        内控体系建立和实施阶段 
        制定内控管理程序
        如何识别风险——潜在冲突调查
        内部审计编制与实施
        如何有效执行内控
        评价考核内控工作:执行过程中的监督和独立评估
        向高层提出风控方案
        内控工作报告

        检查评估 
        内部
        外部

        模块六:内控的活动

        控制活动的类型 
        防范于未然 
        控制活动与风险评估相结合 
        IT控制 
        控制活动的评估 
        案例:商业巨星的陨落——再论安然事件 
        信息沟通 
        案例:部门间的资源共享

        模块七:内控的应用 
        内部监督与内部审计 
        持续性监督活动
        角色与定位
        独立评估
        报告缺陷

        案例:订报单引出一起私分国有资产案 
        职业舞弊 
        常见的舞弊行为与危
        职业舞弊理论—Your money is GONE
        职业舞弊与内部控制的关系

        萨班斯法案与公司治理 
        萨班斯法案的内容框架
        S302及S404
        企业在遵循S404所面临的主要障碍

         

        • 最新推荐
        • 最近浏览

        合作品牌

        • 正规渠道
        • 品质保证
        • 高性价比
        • 售后无忧
        • 30天退换货
        10
        正规网赌靠谱实体平台